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用友软件预付冲应付处理流程
发布人:admin  时间:2025/2/18 0:17:57   浏览:452次
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前言:用友畅捷通T+标准版系统预付冲应付如何操作?企业给供应商下达采购订单,有些企业会预付所有订金,有些企业只会预付部分订金,最后在结算时需要进行预付款冲应付,下面就这个问题来做详细分享说明说明,转载请注明出处,侵权必究!

1、预付所有订金给供应商,点击采购管理中的采购订单,录入采购订单当付款方式为全额订金时,就表示预付了所有款给供应商,如图下操作:

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2、采购订单审核后会同时生成预付款,我们需要对此预付款单进行审核,点击联查-付款况,双击打开预付款单进行审核即可如图下操作:

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3、当供应商送货过来,仓库人员录入进货单,点击库存核算中的进货单,进货单选择采购订单生成并审核,如图下操作:

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4、点击往来现金中的预付冲应付,录入供应商,选单分别选择预付与应付,如图下操作:

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在冲销金额输入冲销金额,然后点击分摊再点击保存,如图下:

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5、录入采购订单只预付了部分订金,审核后点击联查-付款情况,双击打开预付款单并审核,如图下操作:

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6、供应商送货过来,仓库人员选择采购订单生成进货单并审核,应收就确认了

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7、在往来现金中打开付款单,录入供应商,选单,勾选进货单并确定,如图下操作:

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在付款单界面点击使用预付,会带出之前的付款单,在核销金额处输入金额并确定,如图下:

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在付款金额处录入需要付的尾款,然后点击分摊并保存审核,此单就结清了,如图下:

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至此就分享完毕了,建议小伙们收藏并转发,不明白的小伙伴们可以联系我们!

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