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用友软件手工核销操作流程
发布人:admin  时间:2025/4/3 1:20:13   浏览:38次
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前言:手工核销,当财务人员收到了钱,但是当时并不知道应该和哪笔单据核销,又不知道是哪笔单的预收款,那么在录入收款单的时候,业务类型选择为“直接收款”,不需要选择核销单据,当后续确认了和哪笔单核销,再到往来现金-手工核销中操作。同时手工核销还可以针对销货单中的明细商品进行一一核销,核销完成点击保存即可。下面以用友畅捷通T+标准版就这个流程来做详细分享说明,转载请注明出处,侵权必究!

1、收到客户一笔款,在往来现金收款单中录入,录入单据日期、客户、以及金额等信息,在业务类型处选择为直接收款(勿选错),然后对收款单保存并审核,如图下:

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2、陆续给该客户送了几批货,如图下销货单:

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3、后续确认了和哪些单核销,进行手工核销,鼠标点击往来现金-手工核销,如图下:

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4、进入查询条件,业务类型为收款核销,往来单位中选择相应的客户,币种中选择相应的币别,点击确定,如图下:

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5、系统会带出该客户的收款单与核销明细,如图下:

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6如果此次我们需要把所有商品明细都核销掉,就点击“分摊”,系统会根据每个明细商品金额自动进行分摊核销,分摊完后点保存,如图下操作:

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7、如果此次我们只需要核销掉部分商品明细,就在对应商品明细处输入本次核销金额,同时在收款单本次核销金额处输入相应金额,最后点击保存即可(勿点分摊),如图下操作:

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8、当下次要和哪一笔商品明细进行核销时,再进行核销即可。

9、如果发现核销错了,还可以进行取消核销,如图下操作:

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至此就分享完毕了,建议小伙们收藏并转发,不明白的小伙伴们可以联系我们!

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